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公司召开审计工作会
12月13日下午,公司召开审计工作会,对12月3日国务院国资委组织召开的中央企业、地方国资内部审计监督和责任追究工作视频会议精神进行传达、学习。
集团总经理助理,公司党委副书记、董事长魏华肯定了公司审计工作,并对公司审计工作提出要求:一是认真学习工作会议精神,履好职尽好责。二是海投本部要做好纠偏工作,规范经济行为,并逐一完善。三是审计工作虽不易,但领导支持、团队努力,亦逐步取得成效,集团充分肯定。四是要提高对审计工作的要求,真抓实干,按合规性、合法性履行好职责,下一步的重点工作,是确保国有资产保值增值。境外企业是国家监督、检查的重点,各项目公司要按要求抓实工作,支持审计工作。同时要加大纪检、审计常规巡查工作。
公司纪委书记刘晓燕传达了中央企业、地方国资内部审计监督和责任追究工作视频会议精神,并传达了集团副总经理王峥和集团纪委书记张鹏对集团审计工作提出的要求。
据悉,中央企业、地方国资内部审计监督和责任追究工作视频会议要求,要深刻领会党的十九届五中全会和习近平总书记重要讲话精神,内部审计监督要当好国资卫士,切实筑牢防止国有资产流失的防线,为做强做优做大国有资本和国有企业提供坚强的支撑保障。要加强审计监督的针对性、系统性、有效性。抓好重点事项、重大政策的落实,关注境外资产审计监督,“三重一大”决策、重大资金管理监督,合规性审计(重大投资、招投标、物资采购、资金流动),重大风险(风险揭示、经营板块风险、债权发行、使用、管理风险)。要抓好制度问题漏洞、审计发现问题整改落实,并与绩效考核挂钩。同时,要加强调研指导追究责任管理办法:公开追责结果、追责成果的运用、容错机制的托底作用、免责清单制订工作,明确容错事项。建立全面贯通机制。
会上,审计部负责人汇报了2020年公司审计工作发现问题及建议,并对2021年内审工作计划进行了说明。
张剑清/摄影报道